Tabelas Específicas

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As Tabelas Específicas pertencem apenas à firma corrente e ao ano seleccionado.

 

Quando é aberto um novo ano, as tabelas específicas são copiadas para o ano seguinte, pelo que se não houver alterações legais ou nos planos, não será necessário proceder à sua emenda.

 

Todas as tabelas específicas são destinadas ao preenchimento de parâmetros para a configuração de mapas.

 

As tabelas específicas são as seguintes:

 

Tabela da Declaração Periódica de IVA.

 

Tabela da Declaração Anual de IVA.

 

Tabela da Demonstração de Resultados.

 

Tabela do Balanço Analítico.

 

Tabela dos Mapas Recapitulativos.

 

Tabela do IVA Periódico

 

Esta tabela destina-se à parametrização do mapa da Declaração Periódica de IVA.

 

Preenchimento das contas e do tipo de apuramento a ser considerado para o Modelo A da Declaração Periódica do IVA.

 

O campo destinado às contas só deve ter a indicação das contas da contabilidade geral juntas pelo sinal mais (+).

 

O programa considera o valor absoluto devedor ou credor de cada conta para o apuramento do quadro. Se o código for preenchido com 'C' é considerado o valor credor, se for preenchido com 'D' é considerado o valor devedor.

 

Os quadros ´1', '3' e '5' podem ser preenchidos com as contas respectivas ou com o código 'A', que permite que os valores para esses quadros sejam calculados automaticamente a partir dos valores de IVA.

 

 

Tabela do IVA Anual

 

Esta tabela destina-se à parametrização do mapa da Declaração Anual de IVA.

 

Permite indicar o tipo de apuramento a ser considerado para o Anexo L da Declaração Anual do IVA. Os códigos possíveis são os seguintes:

 

Código C É considerado o valor credor absoluto.
Código D É considerado o valor devedor absoluto.
Código SC É considerado o saldo credor.
Código SD É considerado o saldo devedor.

 

NOTA: As contas referentes ao quadros são preenchidas num campo próprio durante a abertura do plano geral de contas.

 

 

Tabela da Demonstração de Resultados

 

Esta tabela destina-se à parametrização do mapa de Demonstração de Resultados.

 

Permite indicar quais as contas a serem consideradas para a demonstração de resultados. Os outros campos encontram-se preenchidos de origem e não devem ser modificados.

 

O campo destinado às contas só deve ter a indicação das contas da contabilidade geral juntas pelo sinal mais (+).

 

O Resultado Líquido do Exercício é calculado automaticamente (conta 88), no entanto deve introduzir primeiro o movimento para a conta 86 (Imposto Sobre o Rendimento do Exercício).

 

 

Tabela do Balanço Analítico

 

Esta tabela destina-se à parametrização do mapa do Balanço Analítico.

 

Permite indicar quais as contas a serem consideradas para o balanço analítico. Os outros campos encontram-se preenchidos de origem e não devem ser modificados.

 

O campo destinado às contas só deve ter a indicação das contas da contabilidade geral juntas pelo sinal mais (+).

 

No caso de apuramento de valores negativos deve introduzir no Tipo o código que permitirá apurar esse valor negativo. Por exemplo, no caso de os Resultados Transitados serem negativos deve trocar o código "SC" por "SD". Os códigos possíveis são "SC" (Saldo credor) e "SD" (Saldo devedor).

 

 

Tabela dos Mapas Recapitulativos

 

Esta tabela destina-se à parametrização dos Mapas Recapitulativos.

 

Permite indicar quais os tipos de documentos que serão incluídos no Mapa Recapitulativo de clientes e fornecedores.

 

Os tipos de documento a incluir são identificados pela descrição do documento e opcionalmente pelo diário de movimentos.

 

Nesta opção introduza o inicio da descrição dos documentos que serão incluídos no mapa.

 

 

 

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